Informes de Auditorias Internas 2017
Auditoría No. 13 de Evaluación al Sistema de Gestión documental en 10 Instituciones Educativas Publicas.
Auditoría No. 15 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No.57 de la vigencia 2016 al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Y Evaluación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Auditoría No. 15 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No.57 de la vigencia 2016 al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Y Evaluación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Auditoría No. 15 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No.57 de la vigencia 2016 al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Y Evaluación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Auditoría No. 16 de Evaluación al FONPET, reconocimiento y pago de pensiones de jubilación, vejez, invalidez y sobrevivientes.
Auditoría No.17 de Seguimiento a los planes de mejoramiento de la Auditoria No 25 de 2016 de Evaluación al Sistema de Gestión Documental en las Instituciones Educativas Oficiales: Politecnico Municipal de Cali, Eustaquio Palacios Y Juana de Caicedo y Cu
Auditoría No.17 de Seguimiento a los planes de mejoramiento de la Auditoria No 25 de 2016 de Evaluación al Sistema de Gestión Documental en las Instituciones Educativas Oficiales: Politecnico Municipal de Cali, Eustaquio Palacios Y Juana de Caicedo y Cu
Auditoría No.17 de Seguimiento a los planes de mejoramiento de la Auditoria No 25 de 2016 de Evaluación al Sistema de Gestión Documental en las Instituciones Educativas Oficiales: Politecnico Municipal de Cali, Eustaquio Palacios Y Juana de Caicedo y Cu
Auditoría No.18 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 51 de la vigencia 2016 de Calidad al Subproceso Servicio Integral a conductores, infractores y demás usuarios de las vías.
Auditoría 19 de Seguimiento a los planes de mejoramiento de las Auditorías No. 38 de evaluación a la estrategia de Gobierno en Linea de la vigencia 2016
Auditoría No. 03 de Evaluación al PGIRS según Decreto Municipal No. 0059 de 2009
Auditoría No. 03 de Evaluación al PGIRS según Decreto Municipal No. 0059 de 2009
Auditoría No. 03 de Evaluación al PGIRS según Decreto Municipal No. 0059 de 2009
Auditoría No. 03 de Evaluación al PGIRS según Decreto Municipal No. 0059 de 2009
Auditoría No. 05 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 09 de 2016 de Evaluación a la implementación de la Ley Estatutaria 1757 de 2015 "Por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del Derecho a la Partici
Auditoría No. 03 de Evaluación al PGIRS según Decreto Municipal No. 0059 de 2009
Auditoría No. 04 de Evaluación al Comité de Conciliación y Defensa de lo Público.
Auditoría No. 39 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No.58 de la vigencia 2016 de Evaluación Gestión Finanzas Publicas/Gestión presupuestal.Y Evaluación al Proceso Gestión de Finanzas Públicas/Gestion Presupuestal.
Informe auditoria No. 49
Tercera modificación PAAI 2016
Quinta modificación PAAI 2016
Sexta modificación PAAI 2016
Séptima modificación PAAI 2016
Octava modificación PAAI 2016
Programa anual de auditoria interna vigencia 2016
Primera modificación PAAI 2016
segunda modificación PAAI 2016
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