Informes de Auditorias Internas 2017
Auditoría No. 20 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 42 de Calidad a las Especificaciones Técnicas del Proceso de Gestión del Recurso Humano en el Sector Educativo del Ministerio de Educación Nacional, en el proceso Gestión y Desarr
Auditoría No. 21 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 20 Evaluación a la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) Vigencia 20
Auditoría No.22 de evaluación del Manejo y custodia del efectivo de Cajas Menores de la Administración Central Municipal de Santiago de Cali
Auditoría No. 23 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 55 de la vigencia 2016 de Evaluación a la implementación de Auditorías Visibles. Y Evaluación a la implementación de Auditorias Visibles
Auditoría No. 23 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 55 de la vigencia 2016 de Evaluación a la implementación de Auditorías Visibles. Y Evaluación a la implementación de Auditorias Visibles
Auditoría No. 02 de Seguimiento al plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 2 de la vigencia 2016 de Evaluación al Sistema de Control Interno Contable, vigencia 2016. Y Auditoría de Evaluación al Sistema de Control Interno Contable, vigencia 2016 .
Auditoría No. 02 de Seguimiento al plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 2 de la vigencia 2016 de Evaluación al Sistema de Control Interno Contable, vigencia 2016. Y Auditoría de Evaluación al Sistema de Control Interno Contable, vigencia 2016 .
Auditoría No. 02 de Seguimiento al plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 2 de la vigencia 2016 de Evaluación al Sistema de Control Interno Contable, vigencia 2016. Y Auditoría de Evaluación al Sistema de Control Interno Contable, vigencia 2016 .
Auditoría No. 03 de Evaluación al PGIRS según Decreto Municipal No. 0059 de 2009
Auditoría No. 03 de Evaluación al PGIRS según Decreto Municipal No. 0059 de 2009
Auditoría No. 03 de Evaluación al PGIRS según Decreto Municipal No. 0059 de 2009
Auditoría No. 03 de Evaluación al PGIRS según Decreto Municipal No. 0059 de 2009
Auditoría No. 03 de Evaluación al PGIRS según Decreto Municipal No. 0059 de 2009
Auditoría No. 03 de Evaluación al PGIRS según Decreto Municipal No. 0059 de 2009
Auditoría No. 03 de Evaluación al PGIRS según Decreto Municipal No. 0059 de 2009
Auditoría No. 39 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No.58 de la vigencia 2016 de Evaluación Gestión Finanzas Publicas/Gestión presupuestal.Y Evaluación al Proceso Gestión de Finanzas Públicas/Gestion Presupuestal.
Informe auditoria No. 49
Tercera modificación PAAI 2016
Quinta modificación PAAI 2016
Sexta modificación PAAI 2016
Séptima modificación PAAI 2016
Octava modificación PAAI 2016
Programa anual de auditoria interna vigencia 2016
Primera modificación PAAI 2016
segunda modificación PAAI 2016
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