Procesos de Seguimiento y Evaluación 2020


A continuación se describen los posibles riesgos de corrupción asociados a los procesos de Seguimiento y Evaluación, que son nenecesarios para medir y recopilar datos para analizar el desempeño y la mejora de la eficacia y la eficiencia:

Nombre:
Control Interno a la Gestión v2.xls 3.21Mb 29/12/2020
Descripción:

Mapa de Riesgos - Control Control Interno a la Gestión, fecha entrada en vigencia: 29/dic/2020


Nombre:
Control Interno a la Gestion v1.xls 3.20Mb 22/05/2020
Descripción:

Mapa de Riesgos - Control Control Interno a la Gestión, fecha entrada en vigencia: 31/ene/2020


Nombre:
Control Interno a la Gestión.xls 3.21Mb 31/01/2020
Descripción:

Mapa de Riesgos - Control Control Interno a la Gestión


Nombre:
Control Disciplinario v1.xlsm 3.21Mb 22/05/2020
Descripción:

Mapa de Riesgos - Control Disciplinario, fecha entrada en vigencia: 31/ene/2020


Nombre:
Control Disciplinario.xlsx 0.34Mb 31/01/2020
Descripción:

Mapa de Riesgos - Control Disciplinario



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Fecha de publicación 31/01/2020
Última modificación 31/01/2020

Versión 7.0.1

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