Procesos de Seguimiento y Evaluación 2019
A continuación se describen los posibles riesgos de corrupción asociados a los procesos de Seguimiento y Evaluación, que son nenecesarios para medir y recopilar datos para analizar el desempeño y la mejora de la eficacia y la eficiencia:
Nombre:
Control Interno a la Gestión v3.xlsm
3.22Mb
20/09/2019
Descripción:
Mapa de Riesgos - Control Control Interno a la Gestión Modificado 12Septiembre2019
Nombre:
Control Interno a la Gestión v2.pdf
0.23Mb
26/04/2019
Descripción:
Mapa de Riesgos - Control Interno a la Gestión Modificado 20Abril2019
Nombre:
Control Interno a la Gestión v2.xlsx
2.65Mb
26/04/2019
Descripción:
Mapa de Riesgos - Control Interno a la Gestión Modificado 20Abril2019
Nombre:
Control Interno a la Gestión.pdf
0.22Mb
31/01/2019
Descripción:
Mapa de Riesgos - Control Interno a la Gestión
Nombre:
Control Disciplinario v2.xlsm
3.20Mb
26/07/2019
Descripción:
Mapa de Riesgos - Control Disciplinario Modificado 20Julio2019
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Fecha de publicación 31/01/2019
Última modificación 31/01/2019
Fecha de publicación 31/01/2019
Última modificación 31/01/2019