Procesos de Seguimiento y Evaluación 2019


A continuación se describen los posibles riesgos de corrupción asociados a los procesos de Seguimiento y Evaluación, que son nenecesarios para medir y recopilar datos para analizar el desempeño y la mejora de la eficacia y la eficiencia:

Nombre:
Control Interno a la Gestión v3.xlsm 3.22Mb 20/09/2019
Descripción:

Mapa de Riesgos - Control Control Interno a la Gestión Modificado 12Septiembre2019


Nombre:
Control Interno a la Gestión v2.pdf 0.23Mb 26/04/2019
Descripción:

Mapa de Riesgos - Control Interno a la Gestión Modificado 20Abril2019


Nombre:
Control Interno a la Gestión v2.xlsx 2.65Mb 26/04/2019
Descripción:

Mapa de Riesgos - Control Interno a la Gestión Modificado 20Abril2019


Nombre:
Control Interno a la Gestión.pdf 0.22Mb 31/01/2019
Descripción:

Mapa de Riesgos - Control Interno a la Gestión


Nombre:
Control Disciplinario v2.xlsm 3.20Mb 26/07/2019
Descripción:

Mapa de Riesgos - Control Disciplinario Modificado 20Julio2019



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Fecha de publicación 31/01/2019
Última modificación 31/01/2019

Versión 7.0.1

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