Informes de Auditorias Internas 2017


 

Nombre:
2017_13_IA_Evaluación_Sistema_Gestión_documental_123 fijar metas.pdf 0.75Mb 30/06/2017
Descripción:

Auditoría No. 13 de Evaluación al Sistema de Gestión documental en 10 Instituciones Educativas Publicas.


Nombre:
2017_13_IA_Evaluación_Sistema_Gestión_documental_EVARISTO.pdf 1.09Mb 30/06/2017
Descripción:

Auditoría No. 13 de Evaluación al Sistema de Gestión documental en 10 Instituciones Educativas Publicas.


Nombre:
2017_13_IA_Evaluación_Sistema_Gestión_documental_I.E._La_Buitrera.pdf 0.99Mb 30/06/2017
Descripción:

Auditoría No. 13 de Evaluación al Sistema de Gestión documental en 10 Instituciones Educativas Publicas.


Nombre:
2017_13_IA_Evaluación_Sistema_Gestión_documental_I.E._Pedro_Antonio_Molina.pdf 0.75Mb 30/06/2017
Descripción:

Auditoría No. 13 de Evaluación al Sistema de Gestión documental en 10 Instituciones Educativas Publicas.


Nombre:
2017_13_IA_Evaluación_Sistema_Gestión_documental_I.E._Sto_Tomas.pdf 0.92Mb 30/06/2017
Descripción:

Auditoría No. 13 de Evaluación al Sistema de Gestión documental en 10 Instituciones Educativas Publicas.


Nombre:
2017_02_IA_Evaluac_Sistema_Control_Interno_Contable_vig_2016_Takeshima.pdf 0.64Mb 28/03/2017
Descripción:

Auditoría No. 02 de Seguimiento al plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 2 de la vigencia 2016 de Evaluación al Sistema de Control Interno Contable, vigencia 2016. Y Auditoría de Evaluación al Sistema de Control Interno Contable, vigencia 2016 .


Nombre:
2017_02_IA_Evaluac_Sistema_Control_Interno_Contable_vig_2016_Teatro_Mnpal.pdf 0.92Mb 28/03/2017
Descripción:

Auditoría No. 02 de Seguimiento al plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 2 de la vigencia 2016 de Evaluación al Sistema de Control Interno Contable, vigencia 2016. Y Auditoría de Evaluación al Sistema de Control Interno Contable, vigencia 2016 .


Nombre:
2017_02_IA_Segmto_PM_del_Sistema_Control_Interno_vig.2015.pdf.pdf 0.47Mb 28/03/2017
Descripción:

Auditoría No. 02 de Seguimiento al plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 2 de la vigencia 2016 de Evaluación al Sistema de Control Interno Contable, vigencia 2016. Y Auditoría de Evaluación al Sistema de Control Interno Contable, vigencia 2016 .


Nombre:
2017_03_IA_Evaluación_al_PGIRS_DAPM.pdf 0.91Mb 28/03/2017
Descripción:

Auditoría No. 03 de Evaluación al PGIRS según Decreto Municipal No. 0059 de 2009


Nombre:
2017_03_IA_Evaluación_al_PGIRS_IE_Evaristo_García.pdf 1.04Mb 28/03/2017
Descripción:

Auditoría No. 03 de Evaluación al PGIRS según Decreto Municipal No. 0059 de 2009


Nombre:
Tercera modifcacion PAAI 2016.pdf 0.27Mb 28/12/2016
Descripción:

Tercera modificación PAAI 2016


Nombre:
Cuarta modifcacion PAAI 2016.pdf 0.27Mb 22/11/2018
Descripción:

Cuarta modificación PAAI 2016


Nombre:
Quinta modifcacion PAAI 2016.pdf 0.27Mb 28/12/2016
Descripción:

Quinta modificación PAAI 2016


Nombre:
Sexta modificacion PAAI 2016.pdf 0.48Mb 28/12/2016
Descripción:

Sexta modificación PAAI 2016


Nombre:
Septima modificacion PAAI 2016.pdf 0.60Mb 28/12/2016
Descripción:

Séptima modificación PAAI 2016


Nombre:
INFORME AUDITORIA # 40.pdf 0.69Mb 29/12/2017
Descripción:

informes auditoria


Nombre:
INFORME AUDITORIA #41.pdf 7.74Mb 29/12/2017
Descripción:

informes auditoria


Nombre:
INFORME AUDITORIA # 44.pdf 1.86Mb 29/12/2017
Descripción:

informes auditoria


Nombre:
INFORME AUDITORIA #02.pdf 0.54Mb 29/12/2017
Descripción:

informes auditoria


Nombre:
INFORME AUDITORIA #02.pdf 0.54Mb 29/12/2017
Descripción:

informes auditoria


 

 

 


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Fecha de publicación 28/07/2016
Última modificación 29/12/2017

Versión 7.0.1

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