Informes de Auditorias Internas 2017
Auditoría No. 13 de Evaluación al Sistema de Gestión documental en 10 Instituciones Educativas Publicas.
Auditoría No. 13 de Evaluación al Sistema de Gestión documental en 10 Instituciones Educativas Publicas.
Auditoría No. 13 de Evaluación al Sistema de Gestión documental en 10 Instituciones Educativas Publicas.
Auditoría No. 13 de Evaluación al Sistema de Gestión documental en 10 Instituciones Educativas Publicas.
Auditoría No. 13 de Evaluación al Sistema de Gestión documental en 10 Instituciones Educativas Publicas.
INFORME FINAL AUDITORÍA ESPECIAL A LAS CONCESIONES DE AGUA Y COMPENSACIONES ARBÓREAS OTORGADAS POR EL DAGMA
AUDITORÍA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL EN LA MODALIDAD EXPRÉS A LAS DEDUCCIONES POR CONCEPTO DE ESTAMPILLA PRODESARROLLO URBANO DEL CONTRATO 4151.0.26.1.611-2014 SUSCRITO POR LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACIÓN MUNICIPAL Y LA EMRU E.I.C.
Auditoría No. 03 de Evaluación al PGIRS según Decreto Municipal No. 0059 de 2009
Auditoría No. 03 de Evaluación al PGIRS según Decreto Municipal No. 0059 de 2009
Auditoría No. 03 de Evaluación al PGIRS según Decreto Municipal No. 0059 de 2009
Auditoría No. 39 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No.58 de la vigencia 2016 de Evaluación Gestión Finanzas Publicas/Gestión presupuestal.Y Evaluación al Proceso Gestión de Finanzas Públicas/Gestion Presupuestal.
Informe auditoria No. 49
Programa anual de auditoria interna vigencia 2016
Primera modificación PAAI 2016
segunda modificación PAAI 2016
informes auditoria
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Fecha de publicación 28/07/2016
Última modificación 29/12/2017